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柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年預算公開說明

來源: 柳南區(qū)銀山街道便民服務中心  |   發(fā)布日期: 2025-03-14 17:42   

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目錄

第一部分 柳南區(qū)銀山街道便民服務中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構(gòu)設置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預算表

十、?? 本級項目績效目標公開表

第三部分 柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心概況

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一、?? 主要職責

(一)貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市、柳南區(qū)關于便民服務工作有關法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件;擬訂便民服務工作有關規(guī)劃并組織實施。

(二)退役軍人服務站主要職責:開展退役軍人政策宣傳,推廣和培樹先進典型;組織開展針對退役軍人的走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作;組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會;協(xié)助開展退役軍人黨建工作,配合有關部門做好退役軍人來信來訪工作;負責指導轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)退役軍人管理服務機構(gòu)認真履職盡責,切實發(fā)揮作用。

(三)新時代文明實踐所主要職責:負責承接中心派單任務的落地落實工作,做好群眾需求的收集梳理、匯總上報工作,組建志愿服務隊開展志愿服務,圍繞群眾實際需求,常態(tài)化開展理論宣講、政策解讀、教育科普、移風易俗、文化體育、法律援助、支教助學、扶危濟困、扶殘助殘、醫(yī)療保健、應急救援、文藝演出等志愿服務活動。

(四)負責轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障法律法規(guī)政策宣傳,咨詢工作。開展人力資源調(diào)查統(tǒng)計、動態(tài)管理工作。審核、上報就業(yè)登記、失業(yè)登記相關資料,開展登記失業(yè)人員日常管理工作,收集、發(fā)布就型信息提供職業(yè)指導、職業(yè)介紹、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)等就業(yè)服務,對接編辦工作。

(五)組織轄區(qū)相關人員參加職業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定。負責社區(qū)就業(yè)崗位開發(fā),做好公益性崗位開發(fā)管理工作。開展創(chuàng)建充分轉(zhuǎn)移就業(yè)街道、社區(qū)活動。審核、上報就業(yè)困難人員認定資料、組織開展就業(yè)援助工作,協(xié)助清實就業(yè)政策、配合社會保險經(jīng)辦機構(gòu)做好轄區(qū)內(nèi)社會保險擴面、參保、繳費及待遇發(fā)放等服務工作,負責做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)退休人員的社會化管理服務工作。

(六)負責做好轄區(qū)內(nèi)勞動監(jiān)察投訴受理以及勞動爭議調(diào)解工作。負責對社區(qū)公共就業(yè)服務保障服引指導和管理。承擔上級人力資源社會保障的其他工作任務。

(七)負責為群眾提供公共服務,宣傳貫徹黨和政府相關政策方針。

(八)負責辦理街道本級和經(jīng)授權行使的相關行政審批,以及證照辦理、信息咨詢等便民服務工作。

(九)負責政務服務、電子政務等工作,落實各項便民服務措施。

(十)完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。

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二、?? 機構(gòu)設置情況

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心屬于柳南區(qū)銀山街道辦事處下設的二級預算單位,是全額撥款事業(yè)單位。

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三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心:全額撥款事業(yè)編制8人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分??

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心

2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心

2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,柳南區(qū)銀山街道便民服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年收支總預算944001.21元,比2024年預算數(shù)增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

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、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年收入預算944001.21元,其中:一般公共預算撥款收入944001.21元。比2024年預算數(shù)增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

三、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年支出預算944001.21元,其中:基本支出944001.21元,項目支出0.00元。比2024年預算數(shù)增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

四、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年財政撥款收支總預算944001.21元,是個新增的二層事業(yè)單位。收入為一般公共預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入944001.21元、上級撥款0.00元、一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元;支出包括:一般公共服務支出649067.31元、社會保障和就業(yè)支出161292元、衛(wèi)生健康支出52995.9元、住房保障支出80646元等。

五、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算支出944001.21元,其中基本支出944001.21元,項目支出0.00元,是個新增的二層事業(yè)單位,具體支出情況如下:

(一)事業(yè)運行支出649067.31元,全部為基本支出,同比增加649067.31元。主要用于事業(yè)單位人員工資、事業(yè)運行、業(yè)務經(jīng)費等。增加的主要原因是其為新增單位。

(二)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出53764元,全部為基本支出,同比增加53764元。主要用于支付在編人員職業(yè)年金等。增加的主要原因是其為新增單位。

(三)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出107528元,全部為基本支出,同比增加107528元。主要用于支付在編人員養(yǎng)老保險。增加的主要原因是其為新增單位。

(四)事業(yè)單位醫(yī)療支出52995.9元,全部為基本支出,同比增加52995.9元。主要用于支付事業(yè)單位在編人員醫(yī)療保險費用。增加的主要原因是其為新增單位。

(五)住房公積金支出80646元,全部為基本支出,同比增加80646元。主要用于支付在編人員住房公積金。增加的主要原因是其為新增單位。

六、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算基本支出944001.21元,其中:人員經(jīng)費844646.25元,主要包括:基本工資280514元、獎金21578元、績效工資242916元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費107528元、職業(yè)年金繳費53764元、職工基本醫(yī)療保險繳費52419.9元、其他社會保障繳費5280.35元、住房公積金80646元。人員經(jīng)費比2024年預算增加844646.25元,增加的主要原因是其為新增單位。

公用經(jīng)費99354.96元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務接待費2880.00元、工會經(jīng)費8154.96元、其他商品和服務支出16080.00元。公用經(jīng)費較2024年預算增加99354.96元,增加的主要原因是其為新增單位。

七、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算2880元,是個新增的二層事業(yè)單位,具體如下:

1.因公出國(境)費2025年預算安排0元,與上年持平。

2.公務接待費2025年預算安排2880元,較2024年預算增加2880元,增加的主要原因是其為新增單位。

3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0元,與上年持平。

其中:

公務用車購置費2025年預算安排0元,與上年持平;

公務用車運行維護費2025年預算安排0元,與上年持平。

八、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心屬于事業(yè)單位,2025年參照事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排預算99354.96元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務接待費2880.00元、工會經(jīng)費8154.96元、其他商品和服務支出16080.00元。公用經(jīng)費較2024年預算增加99354.96元,增加的主要原因是其為新增單位。

(二)政府采購預算安排情況說明。

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年政府采購預算總金額8200.00元。其中:貨物類采購8200.00元、工程類采購0.00元、服務類采購0.00元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區(qū)銀山街道便民服務中心無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

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(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機關運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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2025年
柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年預算公開說明
來源:柳南區(qū)銀山街道便民服務中心 時間:2025-03-14 17:42

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目錄

第一部分 柳南區(qū)銀山街道便民服務中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構(gòu)設置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預算表

十、?? 本級項目績效目標公開表

第三部分 柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心概況

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一、?? 主要職責

(一)貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市、柳南區(qū)關于便民服務工作有關法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件;擬訂便民服務工作有關規(guī)劃并組織實施。

(二)退役軍人服務站主要職責:開展退役軍人政策宣傳,推廣和培樹先進典型;組織開展針對退役軍人的走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作;組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會;協(xié)助開展退役軍人黨建工作,配合有關部門做好退役軍人來信來訪工作;負責指導轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)退役軍人管理服務機構(gòu)認真履職盡責,切實發(fā)揮作用。

(三)新時代文明實踐所主要職責:負責承接中心派單任務的落地落實工作,做好群眾需求的收集梳理、匯總上報工作,組建志愿服務隊開展志愿服務,圍繞群眾實際需求,常態(tài)化開展理論宣講、政策解讀、教育科普、移風易俗、文化體育、法律援助、支教助學、扶危濟困、扶殘助殘、醫(yī)療保健、應急救援、文藝演出等志愿服務活動。

(四)負責轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障法律法規(guī)政策宣傳,咨詢工作。開展人力資源調(diào)查統(tǒng)計、動態(tài)管理工作。審核、上報就業(yè)登記、失業(yè)登記相關資料,開展登記失業(yè)人員日常管理工作,收集、發(fā)布就型信息提供職業(yè)指導、職業(yè)介紹、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)等就業(yè)服務,對接編辦工作。

(五)組織轄區(qū)相關人員參加職業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定。負責社區(qū)就業(yè)崗位開發(fā),做好公益性崗位開發(fā)管理工作。開展創(chuàng)建充分轉(zhuǎn)移就業(yè)街道、社區(qū)活動。審核、上報就業(yè)困難人員認定資料、組織開展就業(yè)援助工作,協(xié)助清實就業(yè)政策、配合社會保險經(jīng)辦機構(gòu)做好轄區(qū)內(nèi)社會保險擴面、參保、繳費及待遇發(fā)放等服務工作,負責做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)退休人員的社會化管理服務工作。

(六)負責做好轄區(qū)內(nèi)勞動監(jiān)察投訴受理以及勞動爭議調(diào)解工作。負責對社區(qū)公共就業(yè)服務保障服引指導和管理。承擔上級人力資源社會保障的其他工作任務。

(七)負責為群眾提供公共服務,宣傳貫徹黨和政府相關政策方針。

(八)負責辦理街道本級和經(jīng)授權行使的相關行政審批,以及證照辦理、信息咨詢等便民服務工作。

(九)負責政務服務、電子政務等工作,落實各項便民服務措施。

(十)完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。

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二、?? 機構(gòu)設置情況

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心屬于柳南區(qū)銀山街道辦事處下設的二級預算單位,是全額撥款事業(yè)單位。

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三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心:全額撥款事業(yè)編制8人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分??

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心

2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心

2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,柳南區(qū)銀山街道便民服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年收支總預算944001.21元,比2024年預算數(shù)增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

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、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年收入預算944001.21元,其中:一般公共預算撥款收入944001.21元。比2024年預算數(shù)增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

三、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年支出預算944001.21元,其中:基本支出944001.21元,項目支出0.00元。比2024年預算數(shù)增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

四、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年財政撥款收支總預算944001.21元,是個新增的二層事業(yè)單位。收入為一般公共預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入944001.21元、上級撥款0.00元、一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元;支出包括:一般公共服務支出649067.31元、社會保障和就業(yè)支出161292元、衛(wèi)生健康支出52995.9元、住房保障支出80646元等。

五、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算支出944001.21元,其中基本支出944001.21元,項目支出0.00元,是個新增的二層事業(yè)單位,具體支出情況如下:

(一)事業(yè)運行支出649067.31元,全部為基本支出,同比增加649067.31元。主要用于事業(yè)單位人員工資、事業(yè)運行、業(yè)務經(jīng)費等。增加的主要原因是其為新增單位。

(二)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出53764元,全部為基本支出,同比增加53764元。主要用于支付在編人員職業(yè)年金等。增加的主要原因是其為新增單位。

(三)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出107528元,全部為基本支出,同比增加107528元。主要用于支付在編人員養(yǎng)老保險。增加的主要原因是其為新增單位。

(四)事業(yè)單位醫(yī)療支出52995.9元,全部為基本支出,同比增加52995.9元。主要用于支付事業(yè)單位在編人員醫(yī)療保險費用。增加的主要原因是其為新增單位。

(五)住房公積金支出80646元,全部為基本支出,同比增加80646元。主要用于支付在編人員住房公積金。增加的主要原因是其為新增單位。

六、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算基本支出944001.21元,其中:人員經(jīng)費844646.25元,主要包括:基本工資280514元、獎金21578元、績效工資242916元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費107528元、職業(yè)年金繳費53764元、職工基本醫(yī)療保險繳費52419.9元、其他社會保障繳費5280.35元、住房公積金80646元。人員經(jīng)費比2024年預算增加844646.25元,增加的主要原因是其為新增單位。

公用經(jīng)費99354.96元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務接待費2880.00元、工會經(jīng)費8154.96元、其他商品和服務支出16080.00元。公用經(jīng)費較2024年預算增加99354.96元,增加的主要原因是其為新增單位。

七、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算2880元,是個新增的二層事業(yè)單位,具體如下:

1.因公出國(境)費2025年預算安排0元,與上年持平。

2.公務接待費2025年預算安排2880元,較2024年預算增加2880元,增加的主要原因是其為新增單位。

3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0元,與上年持平。

其中:

公務用車購置費2025年預算安排0元,與上年持平;

公務用車運行維護費2025年預算安排0元,與上年持平。

八、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心屬于事業(yè)單位,2025年參照事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排預算99354.96元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務接待費2880.00元、工會經(jīng)費8154.96元、其他商品和服務支出16080.00元。公用經(jīng)費較2024年預算增加99354.96元,增加的主要原因是其為新增單位。

(二)政府采購預算安排情況說明。

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年政府采購預算總金額8200.00元。其中:貨物類采購8200.00元、工程類采購0.00元、服務類采購0.00元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)銀山街道便民服務中心2025年無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區(qū)銀山街道便民服務中心無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

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(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機關運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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