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柳州市柳南區(qū)人民政府河西街道辦事處2025年預(yù)算公開

來源: 柳南區(qū)河西街道辦事處  |   發(fā)布日期: 2025-03-06 15:46   


目錄

第一部分?? 柳南區(qū)河西街道辦事處概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分?? 柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?? 柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)河西街道辦事處概況

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一、主要職能

1、宣傳、貫徹憲法、法律、法規(guī)和國家的政策。在街道黨工委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,執(zhí)行區(qū)政府的決策和指示;制定街道轄區(qū)發(fā)展和建設(shè)計(jì)劃,并組織實(shí)施,努力推進(jìn)轄區(qū)社會(huì)和諧發(fā)展和進(jìn)步。

2、依法在轄區(qū)內(nèi)開展計(jì)劃生育、民間糾紛排查和調(diào)解,社會(huì)治安綜合治理、勞動(dòng)就業(yè)、公共文化衛(wèi)生、優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)保障、助殘、雙擁、青少年教育、流動(dòng)人口管理及征兵等工作,保障轄區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定和諧。

3、辦理轄區(qū)居民的公共事務(wù),開展共駐共建,指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)不斷完善自身建設(shè),督促區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作在社區(qū)的落實(shí)。

4、配合有關(guān)部門做好工業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、固定資產(chǎn)投資、安全生產(chǎn)、城市基層設(shè)施建設(shè),市政公共設(shè)施維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、住宅小區(qū)管理、市容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和綠化美化等工作。

5、協(xié)助區(qū)政府相關(guān)部門做好轄區(qū)文化教育,普及科學(xué)知識(shí),開展系列文化娛樂活動(dòng),建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

6、向區(qū)政府反映居民群眾的意見和要求,辦理居民群眾來信來訪事項(xiàng),積極為轄區(qū)群眾排憂解難,切實(shí)維護(hù)廣大居民的合法權(quán)益。

7、完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

河西街道辦事處共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè),下屬事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是河西街道辦事處本級(jí),下屬事業(yè)單位是河西街道黨群服務(wù)中心、河西街道便民服務(wù)中心、河西街道綜合治理服務(wù)中心。

三、人員構(gòu)成情況

河西街道辦事處人員編制總數(shù)為30人,其中行政編制6人,事業(yè)編制24人。實(shí)有編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)30人,其中行政編制6人,參公編制0人,事業(yè)編制24人。具體情況如下:

1.河西街道辦事處本級(jí)。行政編制6人,實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人;參公編制0人。

2.河西街道黨群服務(wù)中心。事業(yè)編制8人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

3.河西街道便民服務(wù)中心。事業(yè)編制8人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

4.河西街道綜合治理服務(wù)中心。事業(yè)編制8人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分??

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,柳南區(qū)河西街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)河西街道辦事處2025年收支總預(yù)算6359828.63元。比2024年預(yù)算數(shù)減少3808622.61元,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。

、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年收入預(yù)算6359828.63元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入5314945.74元。比2024年預(yù)算數(shù)減少4589045.50元,減少的主要原因是:優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。單位資金1044882.89元。比2024年預(yù)算數(shù)增加1044882.89元,增加的主要原因是:其他收入增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年支出預(yù)算6359828.63元,其中:基本支出5121900.19元。比2024年預(yù)算數(shù)減少3412046.80元,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。項(xiàng)目支出1237928.44元。比2024年減少396575.81元,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出等項(xiàng)目支出。

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四、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6359828.63元,比2024年預(yù)算數(shù)減少3808622.61元,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。???? 收入為一般公共預(yù)算撥款和單位資金,無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4875068.74元、單位資金1044882.89元、上年結(jié)轉(zhuǎn)439877元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3745909.95元、文化旅游體育與傳媒支出69850元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1540508.65元、衛(wèi)生健康支出346207.99元、住房保障支出384300.60元、其他支出273051.44元。

五、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算撥款支出5314945.74元,其中:基本支出4350068.74元,項(xiàng)目支出964877元。比2024年預(yù)算數(shù)減少4589045.50元,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少聘用人員、網(wǎng)格員工資、社保等支出。具體支出預(yù)算如下:

(一)行政運(yùn)行817225.14元,其中基本支出817225.14元,同比減少296461.20元,主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等,減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

(二)專項(xiàng)業(yè)務(wù)884951元,其中項(xiàng)目支出884951元,同比增加884951元,主要用于社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、惠民資金等,增加的主要原因是去年未使用其科目。

(三)群眾文化19850元,其中項(xiàng)目支出19850元,同比減少30150元,主要用于文體工作、兩館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金等,減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)使用上年結(jié)余數(shù)。

(四)其他文化和旅游支出50000元,其中項(xiàng)目支出50000元,同比增加50000元,主要用于文體工作、兩館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金等,增加的主要原因是與上年使用的功能科目不同。

(五)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出200883.60元,其中基本支出200883.60元,同比減少359226.38元,主要用于繳納職工職業(yè)年金,減少的主要原因是下屬的一個(gè)二層單位職業(yè)年金使用了不同的功能科目。

(六)其他優(yōu)撫支出76元,其中項(xiàng)目支出76元,同比增加76元,主要用于春節(jié)“八一”優(yōu)撫慰問等,增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年自有資金結(jié)余數(shù)。

(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出512400.80元,其中基本支出512400.80元,同比增加77733.92元,主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn),增加的主要原因是人員編制的增加,相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。????????????????

(八)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47829.60元,其中基本支出47829.60元,同比減少115170.48元,主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。減少的原因是今年二層單位取消公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的預(yù)算。

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(九)行政單位醫(yī)療121724.46元,其中基本支出121724.46元,同比增加57170.46元,主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是人員編制的增加,相應(yīng)的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、失業(yè)等支出增加。????????????????

(十)基本公共衛(wèi)生服務(wù)10000元,其中項(xiàng)目支出10000元,同比減少56724元,主要用于人口監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi),減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)使用上年單位自有資金結(jié)余。

(十一)住房公積金384300.60元,其中基本支出384300.60元,同比增加35890.44元,主要用于繳納職工住房公積金,增加的原因是人員編制的增加相應(yīng)的公積金調(diào)整增加。

(十二)事業(yè)運(yùn)行2043733.81元,其中基本支出2043733.81元,同比減少80302.19元,主要用于事業(yè)單位運(yùn)行、人員工資、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,縮減公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算開支。

(十三)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助55316.80元,其中基本支出55316.80元,同比增加55316.80元,主要用于繳納職工職業(yè)年金,增加的主要原因是黨群服務(wù)中心職業(yè)年金使用了不同的功能科目。

(十四)事業(yè)單位醫(yī)療166653.93元,其中基本支出166653.93元,同比增加3319.49元,主要用于繳納事業(yè)在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷失業(yè)等。增加的主要原因人員編制數(shù)的增加,相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷失業(yè)等增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出4350068.74元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3947846.98元,主要包括:基本工資1181908元、津貼補(bǔ)貼202969元、獎(jiǎng)金297538元、績(jī)效工資759345元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)512400.80元、職業(yè)年金繳費(fèi)256200.40元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)286650.39元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47829.60元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)18705.19元、住房公積金384300.60元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算減少547133.30元,減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致網(wǎng)格員、聘用人員、組織員工資和退休人員補(bǔ)助等未能列入年初預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)402221.76元,主要包括:辦公費(fèi)123000元、印刷費(fèi)15000元、水費(fèi)6600元、電費(fèi)45000元、郵電費(fèi)24000元、物業(yè)管理費(fèi)6000元、差旅費(fèi)16200元、維護(hù)費(fèi)15900元、會(huì)議費(fèi)19200元、培訓(xùn)費(fèi)18000元、公務(wù)接待費(fèi)10800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35021.76元、其他商品和服務(wù)支出67500元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少208834.64元,減少的原因是優(yōu)化公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

七、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10800元,同口徑比2024年(上一年)預(yù)算10440元,同比增加360元,增長3.45%,其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0元,與上年持平,主要用于單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平原因:無因公出國(境)預(yù)算。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算10800元,與上年增加360元,增長3.45%,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。增加的主要原因:取消原下屬三個(gè)二層單位,今年新建立三個(gè)二層單位,人員編制數(shù)的增加。??????????????????????????????????????????

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算0元,與上年持平,主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,其中:

1.公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0元,與上年持平,持平原因:無公務(wù)用車購置預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0元,與上年持平,持平原因:我街道無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

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八、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0元,較2024年預(yù)算減少264460元。減少的主要原因是無國有企業(yè)退休人員的經(jīng)費(fèi)安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處屬于行政單位,2025年參照行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算402221.76元,主要包括:辦公費(fèi)123000元、印刷費(fèi)15000元、水費(fèi)6600元、電費(fèi)45000元、郵電費(fèi)24000元、物業(yè)管理費(fèi)6000元、差旅費(fèi)16200元、維護(hù)費(fèi)15900元、會(huì)議費(fèi)19200元、培訓(xùn)費(fèi)18000元、公務(wù)接待費(fèi)10800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35021.76元、其他商品和服務(wù)支出67500元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少208834.64元,減少的原因是優(yōu)化公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)河西街道辦事處政府采購預(yù)算總額為232260元。其中:貨物類采購232260元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)河西街道辦事處無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一:項(xiàng)目名稱社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,預(yù)算金額475000元,

2025年度績(jī)效目標(biāo)為維持社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要支出:水、電、郵電和辦公費(fèi)用等,調(diào)動(dòng)社區(qū)工作積極性,有效促進(jìn)社區(qū)工作的開展。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):轄區(qū)社區(qū)個(gè)數(shù) =9個(gè);設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):維持社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要支出 定性 全年;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):按需支付完畢 定性 2025年完成;設(shè)1條成本指標(biāo):社區(qū)公用經(jīng)費(fèi)=475000元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)組織能力提升;設(shè)1條滿意度指標(biāo):服務(wù)居民滿意度≥90%。

重點(diǎn)項(xiàng)目二:項(xiàng)目名稱城市社區(qū)惠民資金(公共建設(shè))項(xiàng)目,

預(yù)算金額:134942 元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:1、社區(qū)居民生活得到保障、有效改善;2、困難群眾救助對(duì)象滿意度達(dá)標(biāo)。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):惠民資金下?lián)軅€(gè)數(shù)≥9個(gè);設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo):惠民資金使用率≥70%、惠民項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):惠民資金及時(shí)率≥75%;設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo):社區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)可持續(xù)性 定性 環(huán)境衛(wèi)生改善,居民生活舒適度提高;設(shè)1條服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):社區(qū)居民滿意度90%。

??? 重點(diǎn)項(xiàng)目三:項(xiàng)目名稱鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)文化站免費(fèi)開放,預(yù)算金額69850元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:書報(bào)刊借閱、時(shí)政法制科普教育、群眾文藝演出活動(dòng)、數(shù)字文化信息服務(wù)、公共文化資源配送和流動(dòng)服務(wù)、體育健身、青少年校外活動(dòng)等服務(wù)項(xiàng)目健全并免費(fèi)提供。圍繞廣大人民群眾的精神文化生活需求,主動(dòng)做好公共文化服務(wù)供給,豐富活動(dòng)內(nèi)容及線上產(chǎn)品供給,不斷滿足群眾精神文化生活,不斷提升公共文化服務(wù)效能和廣大受眾的滿意度。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):文化站實(shí)施免費(fèi)開放=1個(gè);設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):文化站服務(wù)人次≥2000人;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):文化站全年免費(fèi)開放天數(shù)≥200天;設(shè)1條成本指標(biāo):縣級(jí)文化館實(shí)施免費(fèi)開放補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=20萬元/個(gè);設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):群眾基本文化權(quán)益得到有效保障提升;設(shè)1條服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):文化館服務(wù)水平群眾滿意度≥80%。

部門整體績(jī)效目標(biāo)及全部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見附件。

第四部分名詞解釋

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(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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2025年
柳州市柳南區(qū)人民政府河西街道辦事處2025年預(yù)算公開
來源:柳南區(qū)河西街道辦事處 時(shí)間:2025-03-06 15:46


目錄

第一部分?? 柳南區(qū)河西街道辦事處概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分?? 柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?? 柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)河西街道辦事處概況

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一、主要職能

1、宣傳、貫徹憲法、法律、法規(guī)和國家的政策。在街道黨工委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,執(zhí)行區(qū)政府的決策和指示;制定街道轄區(qū)發(fā)展和建設(shè)計(jì)劃,并組織實(shí)施,努力推進(jìn)轄區(qū)社會(huì)和諧發(fā)展和進(jìn)步。

2、依法在轄區(qū)內(nèi)開展計(jì)劃生育、民間糾紛排查和調(diào)解,社會(huì)治安綜合治理、勞動(dòng)就業(yè)、公共文化衛(wèi)生、優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)保障、助殘、雙擁、青少年教育、流動(dòng)人口管理及征兵等工作,保障轄區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定和諧。

3、辦理轄區(qū)居民的公共事務(wù),開展共駐共建,指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)不斷完善自身建設(shè),督促區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作在社區(qū)的落實(shí)。

4、配合有關(guān)部門做好工業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、固定資產(chǎn)投資、安全生產(chǎn)、城市基層設(shè)施建設(shè),市政公共設(shè)施維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、住宅小區(qū)管理、市容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和綠化美化等工作。

5、協(xié)助區(qū)政府相關(guān)部門做好轄區(qū)文化教育,普及科學(xué)知識(shí),開展系列文化娛樂活動(dòng),建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

6、向區(qū)政府反映居民群眾的意見和要求,辦理居民群眾來信來訪事項(xiàng),積極為轄區(qū)群眾排憂解難,切實(shí)維護(hù)廣大居民的合法權(quán)益。

7、完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

河西街道辦事處共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè),下屬事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是河西街道辦事處本級(jí),下屬事業(yè)單位是河西街道黨群服務(wù)中心、河西街道便民服務(wù)中心、河西街道綜合治理服務(wù)中心。

三、人員構(gòu)成情況

河西街道辦事處人員編制總數(shù)為30人,其中行政編制6人,事業(yè)編制24人。實(shí)有編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)30人,其中行政編制6人,參公編制0人,事業(yè)編制24人。具體情況如下:

1.河西街道辦事處本級(jí)。行政編制6人,實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人;參公編制0人。

2.河西街道黨群服務(wù)中心。事業(yè)編制8人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

3.河西街道便民服務(wù)中心。事業(yè)編制8人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

4.河西街道綜合治理服務(wù)中心。事業(yè)編制8人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分??

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,柳南區(qū)河西街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)河西街道辦事處2025年收支總預(yù)算6359828.63元。比2024年預(yù)算數(shù)減少3808622.61元,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。

、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年收入預(yù)算6359828.63元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入5314945.74元。比2024年預(yù)算數(shù)減少4589045.50元,減少的主要原因是:優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。單位資金1044882.89元。比2024年預(yù)算數(shù)增加1044882.89元,增加的主要原因是:其他收入增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年支出預(yù)算6359828.63元,其中:基本支出5121900.19元。比2024年預(yù)算數(shù)減少3412046.80元,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。項(xiàng)目支出1237928.44元。比2024年減少396575.81元,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出等項(xiàng)目支出。

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四、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6359828.63元,比2024年預(yù)算數(shù)減少3808622.61元,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少聘用人員、網(wǎng)格員工資等支出。???? 收入為一般公共預(yù)算撥款和單位資金,無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4875068.74元、單位資金1044882.89元、上年結(jié)轉(zhuǎn)439877元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3745909.95元、文化旅游體育與傳媒支出69850元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1540508.65元、衛(wèi)生健康支出346207.99元、住房保障支出384300.60元、其他支出273051.44元。

五、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算撥款支出5314945.74元,其中:基本支出4350068.74元,項(xiàng)目支出964877元。比2024年預(yù)算數(shù)減少4589045.50元,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,減少聘用人員、網(wǎng)格員工資、社保等支出。具體支出預(yù)算如下:

(一)行政運(yùn)行817225.14元,其中基本支出817225.14元,同比減少296461.20元,主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等,減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

(二)專項(xiàng)業(yè)務(wù)884951元,其中項(xiàng)目支出884951元,同比增加884951元,主要用于社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、惠民資金等,增加的主要原因是去年未使用其科目。

(三)群眾文化19850元,其中項(xiàng)目支出19850元,同比減少30150元,主要用于文體工作、兩館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金等,減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)使用上年結(jié)余數(shù)。

(四)其他文化和旅游支出50000元,其中項(xiàng)目支出50000元,同比增加50000元,主要用于文體工作、兩館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金等,增加的主要原因是與上年使用的功能科目不同。

(五)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出200883.60元,其中基本支出200883.60元,同比減少359226.38元,主要用于繳納職工職業(yè)年金,減少的主要原因是下屬的一個(gè)二層單位職業(yè)年金使用了不同的功能科目。

(六)其他優(yōu)撫支出76元,其中項(xiàng)目支出76元,同比增加76元,主要用于春節(jié)“八一”優(yōu)撫慰問等,增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年自有資金結(jié)余數(shù)。

(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出512400.80元,其中基本支出512400.80元,同比增加77733.92元,主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn),增加的主要原因是人員編制的增加,相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。????????????????

(八)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47829.60元,其中基本支出47829.60元,同比減少115170.48元,主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。減少的原因是今年二層單位取消公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的預(yù)算。

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(九)行政單位醫(yī)療121724.46元,其中基本支出121724.46元,同比增加57170.46元,主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是人員編制的增加,相應(yīng)的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、失業(yè)等支出增加。????????????????

(十)基本公共衛(wèi)生服務(wù)10000元,其中項(xiàng)目支出10000元,同比減少56724元,主要用于人口監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi),減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)使用上年單位自有資金結(jié)余。

(十一)住房公積金384300.60元,其中基本支出384300.60元,同比增加35890.44元,主要用于繳納職工住房公積金,增加的原因是人員編制的增加相應(yīng)的公積金調(diào)整增加。

(十二)事業(yè)運(yùn)行2043733.81元,其中基本支出2043733.81元,同比減少80302.19元,主要用于事業(yè)單位運(yùn)行、人員工資、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等,減少的主要原因是優(yōu)化財(cái)政預(yù)算支出,縮減公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算開支。

(十三)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助55316.80元,其中基本支出55316.80元,同比增加55316.80元,主要用于繳納職工職業(yè)年金,增加的主要原因是黨群服務(wù)中心職業(yè)年金使用了不同的功能科目。

(十四)事業(yè)單位醫(yī)療166653.93元,其中基本支出166653.93元,同比增加3319.49元,主要用于繳納事業(yè)在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷失業(yè)等。增加的主要原因人員編制數(shù)的增加,相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷失業(yè)等增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出4350068.74元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3947846.98元,主要包括:基本工資1181908元、津貼補(bǔ)貼202969元、獎(jiǎng)金297538元、績(jī)效工資759345元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)512400.80元、職業(yè)年金繳費(fèi)256200.40元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)286650.39元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47829.60元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)18705.19元、住房公積金384300.60元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算減少547133.30元,減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致網(wǎng)格員、聘用人員、組織員工資和退休人員補(bǔ)助等未能列入年初預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)402221.76元,主要包括:辦公費(fèi)123000元、印刷費(fèi)15000元、水費(fèi)6600元、電費(fèi)45000元、郵電費(fèi)24000元、物業(yè)管理費(fèi)6000元、差旅費(fèi)16200元、維護(hù)費(fèi)15900元、會(huì)議費(fèi)19200元、培訓(xùn)費(fèi)18000元、公務(wù)接待費(fèi)10800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35021.76元、其他商品和服務(wù)支出67500元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少208834.64元,減少的原因是優(yōu)化公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

七、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10800元,同口徑比2024年(上一年)預(yù)算10440元,同比增加360元,增長3.45%,其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0元,與上年持平,主要用于單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平原因:無因公出國(境)預(yù)算。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算10800元,與上年增加360元,增長3.45%,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。增加的主要原因:取消原下屬三個(gè)二層單位,今年新建立三個(gè)二層單位,人員編制數(shù)的增加。??????????????????????????????????????????

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算0元,與上年持平,主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,其中:

1.公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0元,與上年持平,持平原因:無公務(wù)用車購置預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0元,與上年持平,持平原因:我街道無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

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八、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0元,較2024年預(yù)算減少264460元。減少的主要原因是無國有企業(yè)退休人員的經(jīng)費(fèi)安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處屬于行政單位,2025年參照行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算402221.76元,主要包括:辦公費(fèi)123000元、印刷費(fèi)15000元、水費(fèi)6600元、電費(fèi)45000元、郵電費(fèi)24000元、物業(yè)管理費(fèi)6000元、差旅費(fèi)16200元、維護(hù)費(fèi)15900元、會(huì)議費(fèi)19200元、培訓(xùn)費(fèi)18000元、公務(wù)接待費(fèi)10800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35021.76元、其他商品和服務(wù)支出67500元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少208834.64元,減少的原因是優(yōu)化公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)河西街道辦事處政府采購預(yù)算總額為232260元。其中:貨物類采購232260元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)河西街道辦事處無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一:項(xiàng)目名稱社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,預(yù)算金額475000元,

2025年度績(jī)效目標(biāo)為維持社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要支出:水、電、郵電和辦公費(fèi)用等,調(diào)動(dòng)社區(qū)工作積極性,有效促進(jìn)社區(qū)工作的開展。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):轄區(qū)社區(qū)個(gè)數(shù) =9個(gè);設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):維持社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要支出 定性 全年;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):按需支付完畢 定性 2025年完成;設(shè)1條成本指標(biāo):社區(qū)公用經(jīng)費(fèi)=475000元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)組織能力提升;設(shè)1條滿意度指標(biāo):服務(wù)居民滿意度≥90%。

重點(diǎn)項(xiàng)目二:項(xiàng)目名稱城市社區(qū)惠民資金(公共建設(shè))項(xiàng)目,

預(yù)算金額:134942 元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:1、社區(qū)居民生活得到保障、有效改善;2、困難群眾救助對(duì)象滿意度達(dá)標(biāo)。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):惠民資金下?lián)軅€(gè)數(shù)≥9個(gè);設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo):惠民資金使用率≥70%、惠民項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):惠民資金及時(shí)率≥75%;設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo):社區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)可持續(xù)性 定性 環(huán)境衛(wèi)生改善,居民生活舒適度提高;設(shè)1條服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):社區(qū)居民滿意度90%。

??? 重點(diǎn)項(xiàng)目三:項(xiàng)目名稱鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)文化站免費(fèi)開放,預(yù)算金額69850元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:書報(bào)刊借閱、時(shí)政法制科普教育、群眾文藝演出活動(dòng)、數(shù)字文化信息服務(wù)、公共文化資源配送和流動(dòng)服務(wù)、體育健身、青少年校外活動(dòng)等服務(wù)項(xiàng)目健全并免費(fèi)提供。圍繞廣大人民群眾的精神文化生活需求,主動(dòng)做好公共文化服務(wù)供給,豐富活動(dòng)內(nèi)容及線上產(chǎn)品供給,不斷滿足群眾精神文化生活,不斷提升公共文化服務(wù)效能和廣大受眾的滿意度。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):文化站實(shí)施免費(fèi)開放=1個(gè);設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):文化站服務(wù)人次≥2000人;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):文化站全年免費(fèi)開放天數(shù)≥200天;設(shè)1條成本指標(biāo):縣級(jí)文化館實(shí)施免費(fèi)開放補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=20萬元/個(gè);設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):群眾基本文化權(quán)益得到有效保障提升;設(shè)1條服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):文化館服務(wù)水平群眾滿意度≥80%。

部門整體績(jī)效目標(biāo)及全部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見附件。

第四部分名詞解釋

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(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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