柳南區(qū)委組織部2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分? 組織部概況
一、??????????? 主要職責(zé)
二、??????????? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分? 組織部2024年部門預(yù)算表
一、??????????? 部門收支總體情況表
二、??????????? 部門收入總體情況表
三、??????????? 部門支出總體情況表
四、??????????? 財(cái)政撥款收支總體情況表
五、??????????? 一般公共預(yù)算支出情況表
六、??????????? 一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、??????????? 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
八、??????????? 政府性基金預(yù)算支出情況表
九、??????????? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、??????????? 本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第三部分? 組織部2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分??? 區(qū)委組織部概況
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一、主要職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線,綜合研究和宏觀指導(dǎo)全區(qū)黨的建設(shè)制度改革,擬定全區(qū)黨的建設(shè)制度改革的綜合規(guī)劃以及組織、干部、人才、公務(wù)員重要政策和制度。
(二)統(tǒng)管全區(qū)的干部工作。負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理;負(fù)責(zé)區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理,提出調(diào)整配備建議;負(fù)責(zé)辦理干部的職務(wù)任免、退休、兼職、出國(guó)(境)報(bào)批、待遇等有關(guān)事項(xiàng);負(fù)責(zé)區(qū)管行政、參公干部的檔案管理;負(fù)責(zé)協(xié)助管理列入?yún)^(qū)委雙重管理干部范圍的有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子及成員;負(fù)責(zé)全區(qū)年輕干部隊(duì)伍和選調(diào)生隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)培養(yǎng)選拔女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部工作。
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)干部人事制度改革工作。組織實(shí)施區(qū)委管理干部的競(jìng)爭(zhēng)性選拔工作,推薦、選派掛職干部;負(fù)責(zé)選調(diào)生招錄計(jì)劃和管理、培養(yǎng);協(xié)助市委組織部做好市委管理干部的相關(guān)人事工作;抓好黨群系統(tǒng)公務(wù)員的綜合管理、統(tǒng)計(jì)工作和全區(qū)人才工作。
(四)負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo),研究擬訂干部監(jiān)督制度、規(guī)定,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部和選人用人工作以及組織人事紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,受理和辦理有關(guān)問(wèn)題舉報(bào),組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)及抽查核實(shí)工作,調(diào)查審理干部有關(guān)問(wèn)題。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育工作的整體規(guī)劃、制度建設(shè)、協(xié)調(diào)服務(wù)和督促檢查,負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目的組織、實(shí)施和管理。
(六)負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查,牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新,統(tǒng)籌實(shí)施重大人才工程和人才表彰獎(jiǎng)勵(lì),協(xié)調(diào)落實(shí)柳南區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)專家制度,承擔(dān)區(qū)委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
(七)統(tǒng)一管理全區(qū)公務(wù)員工作。負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè),牽頭擬定和組織實(shí)施公務(wù)員管理政策法規(guī),承擔(dān)公務(wù)員錄用、交流、考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作,指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。
(八)負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)工作特別是各領(lǐng)域基層黨建工作以及黨員隊(duì)伍建設(shè)的政策研究、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,推動(dòng)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,指導(dǎo)全區(qū)開展黨員遠(yuǎn)程教育和黨建信息化工作,組織開展新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究;負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)黨的組織制度建設(shè)、黨內(nèi)生活制度的執(zhí)行落實(shí)以及鎮(zhèn)黨委、村、社區(qū)黨組織的換屆選舉進(jìn)行指導(dǎo)督查,協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實(shí)施黨內(nèi)集中性學(xué)習(xí)教育。
(九)抓好黨建組織員、貧困村黨組織第一書記和脫貧攻堅(jiān)(鄉(xiāng)村振興)工作隊(duì)等隊(duì)伍建設(shè)。
(十)宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理老干部工作。
(十一)統(tǒng)一管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。
(十二)完成區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
組織部共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)。行政單位是柳南區(qū)組織部本級(jí),部屬事業(yè)單位1個(gè),是黨建服務(wù)中心。
設(shè)置的股室有:辦公室、干部股、公務(wù)員股、黨建辦、兩新工委、基層辦、工作隊(duì)員管理辦公室。
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第二部分
區(qū)委組織部2024年部門預(yù)算表
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一、??????????? 部門收支總體情況表
二、??????????? 部門收入總體情況表
三、??????????? 部門支出總體情況表
四、??????????? 財(cái)政撥款收支總體情況表
五、??????????? 一般公共預(yù)算支出情況表
六、??????????? 一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、??????????? 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
八、??????????? 政府性基金預(yù)算支出情況表
九、??????????? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、??????????? 本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
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第三部分
區(qū)委組織部2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算6423101.63元,同比減少7605292.59元,同比下降54.21%。2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因:落實(shí)“過(guò)緊日子”作為預(yù)算編制管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制一般性支出,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算6423101.63元,同比減少7605292.59元,同比下降54.21%。其中:一般公共預(yù)算收入5993385.95元,同比減少8035008.27元,同比下降57.28%;政府性基金預(yù)算收入0元,同比增加0元,同比增長(zhǎng)0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,?同比增加0元,同比增長(zhǎng)0%。2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因:落實(shí)“過(guò)緊日子”作為預(yù)算編制管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制一般性支出,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算6423101.63元,其中:基本支出4600101.63元,占支出總預(yù)算71.62%,同比增加571707.41元;項(xiàng)目支出1823000.00元占支出總預(yù)算28.38%,同比減少8177000.00元,同比下降81.77%。
2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因:落實(shí)“過(guò)緊日子”作為預(yù)算編制管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制一般性支出,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
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四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6423101.63元,同比減少7605292.59元,同比下降54.21%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款6423101.63元、政府性基金預(yù)算撥款0元;財(cái)政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出5133074.89元、社會(huì)保障和就業(yè)支出590450.77元、衛(wèi)生健康支出366631.19元、住房保障支出332944.78元。2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因:落實(shí)“過(guò)緊日子”作為預(yù)算編制管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制一般性支出,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年部門一般公共預(yù)算撥款支出6423101.63元,其中:基本支出4600101.63元,項(xiàng)目支出1823000元,比去年減少7605292.59元。具體支出預(yù)算如下:
(一)一般公共服務(wù)類支出(類)政府辦公室廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出418905.80元,全部為基本支出,去年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于:機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行費(fèi)用、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。
(二)一般公共服務(wù)類支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出1503763.92元,全部為基本支出,比去年減少1329507.29元。主要用于:機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)等,減少的原因?yàn)樨?cái)政收入減少導(dǎo)致。
(三)一般公共服務(wù)類支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))支出293371.65元,全部為基本支出,去年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于:機(jī)關(guān)人員績(jī)效、組織員工資社保等支出等。
(四)一般公共服務(wù)類支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))支出24815.16元,全部為基本支出,比去年減少1327.74元。主要用于:工會(huì)費(fèi)用支出,減少的原因?yàn)槠赣萌藛T工會(huì)費(fèi)未列入年初預(yù)算。
(五)一般公共服務(wù)類支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出410000元,全部為項(xiàng)目支出,比去年減少590000元。主要用于:全村農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)(上年結(jié)轉(zhuǎn))、下?lián)軆尚陆M織黨組織工作經(jīng)費(fèi)(上年結(jié)轉(zhuǎn))及基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)貼支出項(xiàng)目,減少的原因?yàn)槌ツ觏?xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出外,落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
(六)一般公共服務(wù)類支出(類)黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出1413000元,全部為項(xiàng)目支出,比去年減少8487000元。主要用于:兩新紅色名師工作經(jīng)費(fèi)、駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目,減少的原因?yàn)槁鋵?shí)“過(guò)緊日子”的要求壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))支出31858.61元,全部為基本支出,比去年減少26200元。主要用于:離退休人員費(fèi)用支出減少的原因?yàn)殡x退休干部春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出251748.00元,比去年增加2200元,全部為基本支出。主要用于:繳納在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn),增加的原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
(九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出195710.96元,比去年增加70900元,全部為基本支出。主要用于:繳納在職職工職業(yè)年金,增加的原因?yàn)榻衲觐A(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
(十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出125874.00元,比去年增加21410.48元,全部為基本支出。主要用于:支付在職職工醫(yī)療保險(xiǎn),增加的原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出94405.50元,比去年增加53450.04元,全部為基本支出。主要用于:支付在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,增加的原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出212422.00元,全部為基本支出,增加56590.72元。主要用于:繳納在職職工住房公積金,增加的原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年部門一般公共預(yù)算基本支出4600101.63元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)3983505.39元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。比去年增加493232.23元,上升了14.13%,原因?yàn)樵诰幦藛T及退休人員增加,支出增加。
(二)公用經(jīng)費(fèi)616596.24元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。比去年增加78475.18元,上升了14.58%,原因?yàn)樵诰幦藛T增加,支出增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年部門一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8900元,與上年持平,具體如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)2024年預(yù)算安排0元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排8900元,與上年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元,與上年持平。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置2024年預(yù)算安排0元,與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元,與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)616600元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等支出。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年柳南區(qū)委組織部政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。
2024年柳南區(qū)委組織部政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額為0元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備,無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明
2024年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍。一般項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)情況如下:
項(xiàng)目名稱:鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目金額:1263000元
績(jī)效目標(biāo):為適應(yīng)新時(shí)代打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的需要,進(jìn)一步解決脫貧攻堅(jiān)(鄉(xiāng)村振興)工作隊(duì)員駐村工作的實(shí)際困難。
設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):駐村工作隊(duì)員人數(shù)30人;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)定性無(wú);設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):計(jì)劃按期完成率≥90%;設(shè)1條成本指標(biāo):成本控制率=90%;設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)定性無(wú);設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)定性無(wú);設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo)定性無(wú);設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)定性無(wú);設(shè)1條滿意度指標(biāo):村民干部滿意度≥90%。
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第四部分? 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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