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2019年柳南區(qū)紀委預算公開

  發(fā)布日期: 2019-01-21 16:51   

2019年

柳南區(qū)紀委監(jiān)委部門預算

 

目錄

第一部分紀委監(jiān)委概況

一、 主要職責

二、 機構(gòu)設置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   紀委監(jiān)委2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分紀委監(jiān)委2019年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

 

第一部分紀委監(jiān)委概況

 

一、 主要職責

(一)區(qū)紀委的職能是負責全區(qū)黨的紀律檢查工作,負責維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;負責貫徹落實上級和區(qū)委關(guān)于加強黨風廉政建設的決定;負責對黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

(二)區(qū)監(jiān)委員的職能是維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威;依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力的情況,調(diào)查職務違法和職務犯罪;開展廉政建設和反腐敗工作。履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。

 

二、 機構(gòu)設置情況

柳南區(qū)紀委監(jiān)委現(xiàn)設內(nèi)設機構(gòu)6個.具體情況如下:辦公室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、紀檢監(jiān)察室、案件審理室。3個派駐組:區(qū)紀委派駐政法委紀檢組、區(qū)紀委派駐政府辦紀檢組、區(qū)紀委派駐區(qū)委辦紀檢組。

 

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)紀委監(jiān)委行政編制27人。

 

第二部分   

紀委監(jiān)委2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

 

第三部分

紀委監(jiān)委2019年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

紀委監(jiān)委2019年財政撥款收支總預算5330719.13元,比2018年預算數(shù)增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入5330719.13元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元;支出包括:一般公共服務支出4511553.92元、社會保障和就業(yè)支出436958.48元、衛(wèi)生健康支出199018.81元,農(nóng)林水支出0元、資源勘探信息等支出0元、住房保障支出183187.92元。

二、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

紀委監(jiān)委2019年一般公共預算當年撥款5330719.13元, 2018年預算數(shù)增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。

(二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算4511553.92元,占支出總預算的84.63%,同比增加625906.04元,主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等,增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎;

2.社會保障和就業(yè)支出436958.48元,占支出總預算的9.69%,同比增加53239.76元,主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金,增加的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)增加;

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算199018.81元,占支出總預算的4.41%,同比增加15362.72元,主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預算183187.92元;占支出總預算的4.06%,同比增加10337.04元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。

三、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年一般公共預算基本支出情況說明

紀委監(jiān)委2019年一般公共預算基本支出3419519.13元,其中:人員經(jīng)費2989507.81元,主要包括:基本工資(508807.2元,比2018年增加 元)、津貼補貼(809662.8元,比2018年增加285451.2元)、獎金(851872.6元,比2018年增加805853元)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(312113.2元,比2018年增加38028.4元)、職業(yè)年金繳費(124845.28元,比2018年增加15211.36元)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(119473.73元,比2018年增加14395.97元)、公務員醫(yī)療補助繳費(60338.79元,比2018年增加2729.89元)、其他社會保障繳費(19206.29元,比2018年減少1763.14元)、住房公積金(183187.92元,比2018年增加10337.04元),較2018年預算增加1101318.56元,增長47.51%,增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金,其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低;

公用經(jīng)費255200元,其中237600元為紀委公用經(jīng)費,17600為區(qū)委巡察辦工作經(jīng)費,紀委公用經(jīng)費主要包括:辦公費(59160元,比去年增加17320元)、印刷費(14500元,比去年增加4700元)、水費(8700元,比去年增加1700元)、電費(37700元,比去年增加11100元)、郵電費(26100元,比去年增加7500元)、物業(yè)管理費(5800元,比去年增加600元)、差旅費(116000元,比去年增加21600元)、維修(護)費(14500元,比去年增加4700元)、會議費(22620元,比去年增加2340元)、培訓費(15080元,比去年增加1560元)、公務接待費(10440元,比去年增加1080元)、工會經(jīng)費(21611.32元,比2018年增加1202.84元)、福利費(10400元,比2018年增加1300元)、其他交通費用(0元,比2018年減少129000元)、其他商品和服務支出(27400元,比去年增加6800元)。區(qū)委巡察辦公用經(jīng)費主要包括:電費2600元,水費600元,郵電費1800元,物業(yè)管理費400元,維修費1000元。公用經(jīng)費較2018年預算增加149600元,增加170%,增加的主要原因一是柳南區(qū)監(jiān)察委成立,檢察院轉(zhuǎn)隸14名編制,紀委監(jiān)委合署辦公;二是區(qū)委巡察辦于2018年7月成立,人員編制2名,巡察組4名組長,屬于黨委部門,與紀委集中辦公。

四、關(guān)于紀委監(jiān)委2019“三公”經(jīng)費預算情況說明

  紀委監(jiān)委2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為50440元,其中:因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費40000元、公務接待費10440元。2018相比較,2019年“三公”經(jīng)費總體預算比2018年預算增加21080元,其中,因公出國(境)費0元,增長數(shù)為0。公務用車購置費0元,增長數(shù)為0。公務用車運行費40000元,比去年增加20000元,增加原因為監(jiān)察體制改革,從檢察院轉(zhuǎn)隸一架公務用車用于辦案工作,截至目前,紀委有2輛公車。二是巡察辦的三公經(jīng)費納入紀委賬戶。公務接待費10440元,比去年增加1080元,增加原因為監(jiān)察體制改革,從檢察院轉(zhuǎn)隸12名干部到紀委,人數(shù)增加。

五、關(guān)于

紀委監(jiān)委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,紀委監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。紀委監(jiān)委2019年收支總預算5330719.13元。比2018年預算數(shù)增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。

七、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年收入預算情況說明

紀委監(jiān)委2019年收入預算5330719.13元,其中:一般公共預算撥款收入5330719.13元,占100%。比2018年預算數(shù)增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。

八、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年支出預算情況說明

紀委監(jiān)委2019年支出預算5330719.13元,其中:基本支出3419519.13元,占64.15%;項目支出1911200元,占35.85%。比2018年預算數(shù)增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。

九、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

紀委監(jiān)委2019年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年紀委監(jiān)委各單位機關(guān)運行經(jīng)費255200元,主要包括:其中237600元為紀委公用經(jīng)費,17600為區(qū)委巡察辦工作經(jīng)費,紀委公用經(jīng)費主要包括:辦公費(59160元,比去年增加17320元)、印刷費(14500元,比去年增加4700元)、水費(8700元,比去年增加1700元)、電費(37700元,比去年增加11100元)、郵電費(26100元,比去年增加7500元)、物業(yè)管理費(5800元,比去年增加600元)、差旅費(116000元,比去年增加21600元)、維修(護)費(14500元,比去年增加4700元)、會議費(22620元,比去年增加2340元)、培訓費(15080元,比去年增加1560元)、公務接待費(10440元,比去年增加1080元)、工會經(jīng)費(21611.32元,比2018年增加1202.84元)、福利費(10400元,比2018年增加1300元)、其他交通費用(0元,比2018年減少129000元)、其他商品和服務支出(27400元,比去年增加6800元)。區(qū)委巡察辦機關(guān)運行經(jīng)費主要包括:電費2600元,水費600元,郵電費1800元,物業(yè)管理費400元,維修費1000元。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年預算增加149600元,增加170%,增加的主要原因一是柳南區(qū)監(jiān)察委成立,檢察院轉(zhuǎn)隸14名編制,紀委監(jiān)委合署辦公;二是區(qū)委巡察辦于2018年7月成立,人員編制2名,巡察組4名組長,屬于黨委部門,與紀委集中辦公。

(二)政府采購預算安排情況說明。

2019年紀委監(jiān)委各單位政府采購預算總額為0元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

紀委監(jiān)委所屬各預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年紀委監(jiān)委部門預算沒有50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

 

 

第四部分名詞解釋

 

(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機關(guān)運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

紀委監(jiān)委2019年政府性基金預算支出情況的說明

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部門預算
2019年柳南區(qū)紀委預算公開
來源: 時間:2019-01-21 16:51

2019年

柳南區(qū)紀委監(jiān)委部門預算

 

目錄

第一部分紀委監(jiān)委概況

一、 主要職責

二、 機構(gòu)設置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   紀委監(jiān)委2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分紀委監(jiān)委2019年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

 

第一部分紀委監(jiān)委概況

 

一、 主要職責

(一)區(qū)紀委的職能是負責全區(qū)黨的紀律檢查工作,負責維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;負責貫徹落實上級和區(qū)委關(guān)于加強黨風廉政建設的決定;負責對黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

(二)區(qū)監(jiān)委員的職能是維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威;依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力的情況,調(diào)查職務違法和職務犯罪;開展廉政建設和反腐敗工作。履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。

 

二、 機構(gòu)設置情況

柳南區(qū)紀委監(jiān)委現(xiàn)設內(nèi)設機構(gòu)6個.具體情況如下:辦公室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、紀檢監(jiān)察室、案件審理室。3個派駐組:區(qū)紀委派駐政法委紀檢組、區(qū)紀委派駐政府辦紀檢組、區(qū)紀委派駐區(qū)委辦紀檢組。

 

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)紀委監(jiān)委行政編制27人。

 

第二部分   

紀委監(jiān)委2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

 

第三部分

紀委監(jiān)委2019年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

紀委監(jiān)委2019年財政撥款收支總預算5330719.13元,比2018年預算數(shù)增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入5330719.13元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元;支出包括:一般公共服務支出4511553.92元、社會保障和就業(yè)支出436958.48元、衛(wèi)生健康支出199018.81元,農(nóng)林水支出0元、資源勘探信息等支出0元、住房保障支出183187.92元。

二、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

紀委監(jiān)委2019年一般公共預算當年撥款5330719.13元, 2018年預算數(shù)增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。

(二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算4511553.92元,占支出總預算的84.63%,同比增加625906.04元,主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等,增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎;

2.社會保障和就業(yè)支出436958.48元,占支出總預算的9.69%,同比增加53239.76元,主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金,增加的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)增加;

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算199018.81元,占支出總預算的4.41%,同比增加15362.72元,主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預算183187.92元;占支出總預算的4.06%,同比增加10337.04元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。

三、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年一般公共預算基本支出情況說明

紀委監(jiān)委2019年一般公共預算基本支出3419519.13元,其中:人員經(jīng)費2989507.81元,主要包括:基本工資(508807.2元,比2018年增加 元)、津貼補貼(809662.8元,比2018年增加285451.2元)、獎金(851872.6元,比2018年增加805853元)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(312113.2元,比2018年增加38028.4元)、職業(yè)年金繳費(124845.28元,比2018年增加15211.36元)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(119473.73元,比2018年增加14395.97元)、公務員醫(yī)療補助繳費(60338.79元,比2018年增加2729.89元)、其他社會保障繳費(19206.29元,比2018年減少1763.14元)、住房公積金(183187.92元,比2018年增加10337.04元),較2018年預算增加1101318.56元,增長47.51%,增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金,其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低;

公用經(jīng)費255200元,其中237600元為紀委公用經(jīng)費,17600為區(qū)委巡察辦工作經(jīng)費,紀委公用經(jīng)費主要包括:辦公費(59160元,比去年增加17320元)、印刷費(14500元,比去年增加4700元)、水費(8700元,比去年增加1700元)、電費(37700元,比去年增加11100元)、郵電費(26100元,比去年增加7500元)、物業(yè)管理費(5800元,比去年增加600元)、差旅費(116000元,比去年增加21600元)、維修(護)費(14500元,比去年增加4700元)、會議費(22620元,比去年增加2340元)、培訓費(15080元,比去年增加1560元)、公務接待費(10440元,比去年增加1080元)、工會經(jīng)費(21611.32元,比2018年增加1202.84元)、福利費(10400元,比2018年增加1300元)、其他交通費用(0元,比2018年減少129000元)、其他商品和服務支出(27400元,比去年增加6800元)。區(qū)委巡察辦公用經(jīng)費主要包括:電費2600元,水費600元,郵電費1800元,物業(yè)管理費400元,維修費1000元。公用經(jīng)費較2018年預算增加149600元,增加170%,增加的主要原因一是柳南區(qū)監(jiān)察委成立,檢察院轉(zhuǎn)隸14名編制,紀委監(jiān)委合署辦公;二是區(qū)委巡察辦于2018年7月成立,人員編制2名,巡察組4名組長,屬于黨委部門,與紀委集中辦公。

四、關(guān)于紀委監(jiān)委2019“三公”經(jīng)費預算情況說明

  紀委監(jiān)委2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為50440元,其中:因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費40000元、公務接待費10440元。2018相比較,2019年“三公”經(jīng)費總體預算比2018年預算增加21080元,其中,因公出國(境)費0元,增長數(shù)為0。公務用車購置費0元,增長數(shù)為0。公務用車運行費40000元,比去年增加20000元,增加原因為監(jiān)察體制改革,從檢察院轉(zhuǎn)隸一架公務用車用于辦案工作,截至目前,紀委有2輛公車。二是巡察辦的三公經(jīng)費納入紀委賬戶。公務接待費10440元,比去年增加1080元,增加原因為監(jiān)察體制改革,從檢察院轉(zhuǎn)隸12名干部到紀委,人數(shù)增加。

五、關(guān)于

紀委監(jiān)委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,紀委監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。紀委監(jiān)委2019年收支總預算5330719.13元。比2018年預算數(shù)增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。

七、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年收入預算情況說明

紀委監(jiān)委2019年收入預算5330719.13元,其中:一般公共預算撥款收入5330719.13元,占100%。比2018年預算數(shù)增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。

八、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年支出預算情況說明

紀委監(jiān)委2019年支出預算5330719.13元,其中:基本支出3419519.13元,占64.15%;項目支出1911200元,占35.85%。比2018年預算數(shù)增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。

九、關(guān)于紀委監(jiān)委2019年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

紀委監(jiān)委2019年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年紀委監(jiān)委各單位機關(guān)運行經(jīng)費255200元,主要包括:其中237600元為紀委公用經(jīng)費,17600為區(qū)委巡察辦工作經(jīng)費,紀委公用經(jīng)費主要包括:辦公費(59160元,比去年增加17320元)、印刷費(14500元,比去年增加4700元)、水費(8700元,比去年增加1700元)、電費(37700元,比去年增加11100元)、郵電費(26100元,比去年增加7500元)、物業(yè)管理費(5800元,比去年增加600元)、差旅費(116000元,比去年增加21600元)、維修(護)費(14500元,比去年增加4700元)、會議費(22620元,比去年增加2340元)、培訓費(15080元,比去年增加1560元)、公務接待費(10440元,比去年增加1080元)、工會經(jīng)費(21611.32元,比2018年增加1202.84元)、福利費(10400元,比2018年增加1300元)、其他交通費用(0元,比2018年減少129000元)、其他商品和服務支出(27400元,比去年增加6800元)。區(qū)委巡察辦機關(guān)運行經(jīng)費主要包括:電費2600元,水費600元,郵電費1800元,物業(yè)管理費400元,維修費1000元。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年預算增加149600元,增加170%,增加的主要原因一是柳南區(qū)監(jiān)察委成立,檢察院轉(zhuǎn)隸14名編制,紀委監(jiān)委合署辦公;二是區(qū)委巡察辦于2018年7月成立,人員編制2名,巡察組4名組長,屬于黨委部門,與紀委集中辦公。

(二)政府采購預算安排情況說明。

2019年紀委監(jiān)委各單位政府采購預算總額為0元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

紀委監(jiān)委所屬各預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年紀委監(jiān)委部門預算沒有50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

 

 

第四部分名詞解釋

 

(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機關(guān)運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

紀委監(jiān)委2019年政府性基金預算支出情況的說明
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