2019年柳南區(qū)人民政府柳石街道辦事處部門預算
2019年柳南區(qū)人民政府柳石街道辦事處部門預算
目錄
第一部分 柳石街道辦事處概況
一、 主要職責
二、 機構設置情況
三、 人員構成情況
第二部分 柳石街道辦事處2019年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 國有資本經營支出預算表
第三部分 柳石街道辦事處2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分柳石街道辦事處概況
一、 主要職責
(一)在區(qū)委、區(qū)政府的領導下,貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負責街轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
(二)負責精神文明建設工作,積極組織以提高市民質素為目的的活動,樹立文明新風。
(三)按照職責范圍,負責街轄區(qū)內的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護工作。
(四)負責街轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解,法律服務工作,維護居民的合法權益。
(五)負責社區(qū)建設和管理,積極開展社區(qū)服務工作,大力興辦社區(qū)福利事業(yè),發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動;負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
(六)負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產管理、衛(wèi)生、民兵、兵役等工作;尊重少數民族的風俗習慣,保障少數民族的權益。
(七)指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。
(八)配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
(九)向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
(十)承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
二、 機構設置情況
柳石街道共有3個直屬單位,其中一個行政單位為柳石街道辦事處,另外2個為事業(yè)單位,即公共就業(yè)服務保障事務所和綜合事務管理服務中心。設置的股室有:黨政辦、民政辦、綜合事務管理服務中心。
三、人員構成情況
1.街道辦本級:行政編制4人,機關事業(yè)編制8人,實有行政編制財政供養(yǎng)人員4人,實有機關事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員4人。
2.公共就業(yè)服務保障事務所:事業(yè)編制4人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員3人。
3.綜合事務管理服務中心:事業(yè)編制4人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員4人。
第二部分
柳石街道辦事處2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、國有資本經營支出預算表
上述報表詳見附件
第三部分
柳石街道辦事處2019年部門預算情況說明
一、關于柳石街道辦事處2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
柳石街道辦事處2019年財政撥款收支總預算2871204.60元,比2018年預算數減少1250238.75元,減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入2871204.60元、上級撥款0元、上年結轉0元;支出包括:一般公共服務支出1218082.57元、國防支出5000.00元、公共安全支出370000.00元、社會保障和就業(yè)支出1005129.26元、衛(wèi)生健康支出147567.55元、住房保障支出125425.22元。
二、關于柳石街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
柳石街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款2871204.60元, 比2018年預算數減少1250238.75元,減少的主要原因是項目支出減少。
(二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務類科目支出預算1218082.57元,占支出總預算的42.42%,同比減少761177.97元,主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經費等,減少的主要原因是在職人員退休及人員外調;
2. 國防支出5000.00元,占支出總預算的0.17%,同比增加250.00元,主要用于武裝工作日常工作經費,增加的原因是武裝工作任務增加;
3. 公共安全支出370000.00元,占支出總預算的12.89%,同比增加370000.00元,主要用于柳南區(qū)社區(qū)戒毒康復回歸驛站日常公用經費及維修經費。增加的原因是新增社區(qū)戒毒康復示范點,為確保工作正常有序開展,需要增加該項目經費;
4. 社會保障和就業(yè)支出1005129.26元,占支出總預算的35.01%,同比減少745563.25元,主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金,減少的原因是人員的減少;
5.衛(wèi)生健康支出147567.55元,占支出總預算的5.14%,同比減少53872.83元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及公務員補助,減少原因是人員的減少;
6. 住房保障支出125425.22元,占支出總預算的4.37%,同比減少44874.70元。用于繳納職工公積金。減少的原因是人員的減少。
三、關于柳石街道辦事處2019年一般公共預算基本支出情況說明
柳石街道辦事處2019年一般公共預算基本支出2444066.60元,其中:人員經費1822412.40元,主要包括:基本工資(320839.20元,比2018年減少170161.20元)、津貼補貼(200538.20元,比2018年增加3462.20元)、獎金(506736.60元,比2018年增加488034.40元)、績效工資(224510.22元,比2018年減少2793.78元)、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(209042.04元,比2018年減少55791.16元)、職業(yè)年金繳費(83616.82元,比2018年減少22316.46元)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(79729.99元,比2018年減少21493.08元)、公務員醫(yī)療補助繳費(30418.67元,比2018年減少11662.27元)、其他社會保障繳費(13808.89元,比2018年減少7661.48元)、住房公積金(125425.22元,比2018年減少44874.70元)、退休費(4136.55元,比2018年增加4136.55元)、醫(yī)療費補助(23610.00元,比2018年增加22944.00元),較2018年預算增加8843.9元,增長0.36%,增長的主要原因是根據相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金,基本工資、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費等減少的原因是人員的減少,退休費及醫(yī)療費補助的增加的原因是新增退休人員;
公用經費621654.20元,主要包括:辦公費(407600.00元,與2018年持平)、印刷費(10000.00元,與2018年持平)、水費(5200.00元,與2018年持平)、電費(42000.00元,與2018年持平)、郵電費(20000.00元,與2018年持平)、物業(yè)管理費(4000.00元,與2018年持平)、差旅費(12400.00元,與2018年持平)、維修(護)費(10600.00元,與2018年持平)、會議費(14400.00元,與2018年持平)、培訓費(12000.00元,與2018年持平)、公務接待費(7200.00元,與2018年持平)、工會經費(11904.20元,比2018年減少5079.12元)、福利費(9750.00元,比2018年減少2600.00元)、其他交通費用(0元,比2018年減少157800.00元)、其他商品和服務支出(54600.00元,比2018年減少7500.00元)。公用經費較2018年預算減少172979.12元,下降27.83%,下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目,工會經費和福利費減少是因為人員減少。
四、關于柳石街道辦事處2019年“三公”經費預算情況說明
柳石街道辦事處2019年“三公”經費預算數為7200元,其中:因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費7200元。2019年“三公”經費預算與2018年預算持平。
五、關于柳石街道辦事處2019年政府性基金預算支出情況的說明
柳石街道辦事處2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關于柳石街道辦事處2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,柳石街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳石街道辦事處2019年收支總預算2871204.60元。比2018年預算數減少1250238.75元,減少的主要原因是項目支出減少。
七、關于柳石街道辦事處2019年收入預算情況說明
柳石街道辦事處2019年收入預算2871204.60元,其中:一般公共預算撥款收入2871204.60元,占100%。比2018年預算數減少1250238.75元,減少的主要原因是項目支出減少。
八、關于柳石街道辦事處2019年支出預算情況說明
柳石街道辦事處2019年支出預算2871204.60元,其中:基本支出2444066.60元,占85.12%;項目支出427138.00元,占14.88%。比2018年預算數減少1250238.75元,減少的主要原因是項目支出減少。
九、關于柳石街道辦事處2019年國有資本經營支出預算情況說明
柳石街道辦事處2019年無國有資本經營支出預算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2019年柳石街道辦事處各單位機關運行經費621654.20元,主要包括:辦公費(407600.00元,與2018年持平)、印刷費(10000.00元,與2018年持平)、水費(5200.00元,與2018年持平)、電費(42000.00元,與2018年持平)、郵電費(20000.00元,與2018年持平)、物業(yè)管理費(4000.00元,與2018年持平)、差旅費(12400.00元,與2018年持平)、維修(護)費(10600.00元,與2018年持平)、會議費(14400.00元,與2018年持平)、培訓費(12000.00元,與2018年持平)、公務接待費(7200.00元,與2018年持平)、工會經費(11904.20元,比2018年減少5079.12元)、福利費(9750.00元,比2018年減少2600.00元)、其他交通費用(0元,比2018年減少157800.00元)、其他商品和服務支出(54600.00元,比2018年減少7500.00元)。公用經費較2018年預算減少172979.12元,下降27.83%,下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目,工會經費和福利費減少是因為人員減少。
(二)政府采購預算安排情況說明。
2019年柳石街道辦事處各單位政府采購預算總額為0元。
(三)國有資產占用使用情況說明。
柳石街道辦事處所屬各預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。
本部門無國有資產占用情況。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
2019年柳石街道辦事處部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款0萬元。
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
(十一)事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機關運行經費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。